Как привязать накладную к ЭСФ?

При приобретении товаров у поставщиков, которые выписывают счета фактуры в электронном виде, накладные на проданный товар предоставляются в день покупки, при этом электронные счета фактуры по истечению более 10 дней.

Бухгалтер получив накладную отражает ее в 1С, после получения ЭСФ, возникает вопрос как связать данные два документа.

Это можно сделать двумя способами

1 способ

Открыть загруженный счет фактуру, в меню «Покупка и продажа» — «Счета фактуры (полученные)»

В разделе «Документы-основания»

Нажать кнопку «Добавить» и выбрать тип данных «Поступление ТМЗ и услуг», нажать кнопку «Ок»

В открывшемся окне выбрать соответствующую накладную

2 способ

В меню «Покупка и продажи» в разделе «Поступления ТМЗ и услуг» выбрать накладную, которую необходимо привязать к ЭСФ, в разделе  «Счет фактура» нажать на кнопку «Ввести счет-фактуру»

Так как счет фактура уже загружена в базу 1С, выбрать пункт «Дополнить существующий счет-фактуру»

В открывшемся окне выбрать соответствующую счет фактуру

Внимание! Если у вас остались вопросы или что-то не получилось, будем рады оказать Вам персональную техническую помощь. Заполните заявку и наш специалист свяжется с вами.